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强监管!证监会对*ST美尚 立案

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因涉嫌信息披露违法违规,*ST美尚4月19日晚间公告,中国证监会决定对公(gōng)司立案。此外,深圳监管局认为公司存在财(cái)务会计核算不规范、未(wèi)按规定(dìng)履行信(xìn)息披露义(yì)务等(děng)问题,决定对公司(sī)采取责令改(gǎi)正措施。

截至4月19日收盘,*ST美尚股价报(bào)0.41元/股(gǔ),当日跌幅为19.61%。

被(bèi)立(lì)案

公告称,4月21日,公司收到中国证监(jiān)会下发的《立案告知书》,因涉嫌信息披(pī)露(lù)违法违规,根据《中华人民共和国(guó)证券(quàn)法》《中华人民共和国行政(zhèng)处罚法》等法律法(fǎ)规,中国(guó)证监会4月19日决(jué)定对公司(sī)立案。

*ST美尚称,公(gōng)司将(jiāng)积极配合中 国(guó)证监会立案调查工作(zuò),持续(xù)关注上述事(shì)宜相关进度,并按照有关法律法规等的规定和要(yào)求,及时做好信息披露工作。

同日,公司(sī)还披露,收到了深圳证监局行政监管措施决定书的公 告。公告显示,公司(sī)于(yú)近日收到中国(guó)证监会深圳监管局行政监管措施决定书《深圳(zhèn)证监局关于对(duì)美尚生态景观股份有限公司采取责令改正措施的决定》。深 圳监管局认为公司存在财务(wù)会计核算不规(guī)范、未按规定履行(xíng)信息披露义务等问(wèn)题。

财务会计核算(suàn)不规范主要包括财务报表合并范围不完整、未按规定(dìng)评估(gū)会计差错(cuò)更正事项影响、2022年半(bàn)年报(bào)投资收益核算不准确、固定资产等长(zhǎng)期资产减值(zhí)计提(tí)不(bù)谨慎、债务重组损失计提不及强监管!证监会对*ST美尚立案(jí)时、会计基础工作薄弱等内容。此外,公司存在未及时披(pī)露重大诉(sù)讼事项、未及时(shí)披露控股股(gǔ)东行政处(chù)罚信息、未按规定披露相(xiāng)关关联交易(yì)等问(wèn)题。

对于“未(wèi)及(jí)时披露重大诉讼事项”的问题,公司公告提到,2022年5月9日,公司作为(wèi)原告知(zhī)悉起诉金点园林原股东案件被法院受理,涉案金额4.71亿元 ,而(ér)直至2022年6月2日,公(gōng)司才披露相关诉讼事(shì)项。强监管!证监会对*ST美尚立案>

公告(gào)还提到(dào),2024年2月6日,中国证监会向公司控(kòng)股股东王迎燕送达关于其操纵(zòng)证 券市场的《行(xíng)政处罚决定(dìng)书》(〔2024〕9号),公司直至2024年2月21日才披露相关公告。

深圳(zhèn)监管局决定(dìng)对公司采取责令改正的监(jiān)管措施。公(gōng)司应 按照要求采取有效措施进行改正,并于收到决定书之日起(qǐ)30日内提交书(shū)面整(zhěng)改报告(gào)。

预计(jì)2023年续亏

根据*ST美尚业绩预告,公司预(yù)计2023年全年归属于上(shàng)市公司(sī)股东的(de)净利润亏损4.4亿元(yuán)至亏损6.2亿元(yuán),上年同期为亏损6.87亿(yì)元。

对于业绩变动原(yuán)因,*ST美(měi)尚称,公司所属生(shēng)态保护(hù)和环境治理业景气度较弱(ruò),尽管(guǎn)公司管理层(céng)在下半年积极开拓(tuò)新型业务(wù)市场,使(shǐ)得业(yè)务收入回暖,但因部分项目完工跨期至2024年一季度,全年(nián)营收仍较上一年度有所下(xià)降。受资金困难影响(xiǎng),公(gōng)司目前存在较多付息 负债,预计本年度财务费用(yòng)较上一 年度增加4500万元至5000万元(yuán)。

值得一提的是,由(yóu)于股价连续 下挫(cuò),公司拉响“1元退市”警报。截至2024年4 月(yuè)19日,公司(sī)股(gǔ)票收盘价连续十个(gè)交易日低于 1元(yuán),公司股票存(cún)在可能(néng)因股价(jià)低于面值被终止上市的风险。

4月19日晚,*ST美尚(shàng)披露关于新增(zēng)诉讼事项及累计诉讼(sòng)事项进展的公告(gào),截至公告日,公司(sī)作为被告(gào)的新增(zēng)案件涉及(jí)金额约为659.93万元,占(zhàn)公司2022年度经审计净资(zī)产的0.95%。截至公告日,2021年2月至2024年4月,公(gōng)司作为原告的案件涉及金额累计5.2亿(yì)元,占公司2022年(nián)度(dù)经审计净资产75.25%;公司作为被告 的案件涉及金额累计26.5亿元,占公司2022年度经审计净资产383.96%。公司及(jí)子(zi)公司诉讼涉及金额累计31.7亿元,占公(gōng)司2022年度经审计净资产459.20%。

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