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A股年报披露收尾:206份“非标”,14家公司出现董监高无法保真情况

A股年报披露收尾:206份“非标”,14家公司出现董监高无法保真情况

随着时间进入4月末,A股上市公司年报披露也(yě)基(jī)本收尾。截至目前,5300多家上市公司中,只有约(yuē)10家公司 尚未披露(lù)年报。在已发 布的审计意见里,“非标”意见合计206份。这意味着A股公司2023年年度“非标”意见将低于2022年度(去年 为235份)。

去年9月(yuè),证(zhèng)监会发布(bù)上市公司2022年年度财务报告会计监管报告。其中提到,截至2023年4月30日,除ST摩登(002656)等6家公司外,按期披露年报的5158家(jiā)上市公司中,235家公司被出具“非标准审计意见”的审计报告,其中“无法表示意见”37家、“保留意见”94家、“带解释性说明段的无保留意见(jiàn)”104家。

2023年度的206份“非标”意见中,“无法(fǎ)表(biǎo)示意见”为28份(fèn),“保留意见”为85份,“带强调事项段的无保留意见”为93份。

“无法表示意见 ”企业以“披(pī)星戴帽(mào)”公司(sī)为主,其中部分公(gōng)司已面临终止上市。

如(rú)*ST商城(600306),尤 尼泰振青会(huì)计师事(shì)务所(特殊普通合伙)(下称“尤尼泰振青所”)指出,对(duì)于公司自 营黄金、家电交易事项(xiàng),其虽然(rán)执行了相关审计程序,但仍未能核查交易方的财务状况,无法获(huò)取交易(yì)方的穿透资(zī)料,无法获取充分(fēn)、适当的审计证据以判断交易的(de)准确性、商业合(hé)理性,无法执行其他替(tì)代性程序以评(píng)估(gū)相关会计处理是否恰(qià)当反映交易实质。

4月29日,*ST商城收 到上交所拟终止公司股票上市事先(xiān)告知(zhī)书(shū)。

*ST太安(002433)的情况也有些(xiē)类似。由于2022年度、2023年度财报接(jiē)连被出具“无法表(biǎo)示意见”的审计意(yì)见,公司(sī)股票(piào)已触及(jí)《股票A股年报披露收尾:206份“非标”,14家公司出现董监高无法保真情况上市(shì)规 则》第9.3.11条规定的终止公司股票上市交易的情(qíng)形。

*ST太安(ān)的年审(shěn)机构认为,公(gōng)司(sī)2022年度财务报(bào)表(biǎo)无法表示审(shěn)计意见涉及的持 续经营能力存在重大不确定性的影响(xiǎng)尚未(wèi)消除;控股股东非经营性占用资金的影响未消除。同时,审计(jì)机构(gòu)无法确认公司市(shì)场费用确认的准确(què)性,无法确定对资产负债(zhài)表部分报表项(xiàng)目期初数及其(qí)减值损失对公司本年度 当期损益(yì)的影响。

被出具“保留意见”的不乏数百亿市值的企业。

普华永道中天审计了世纪华通(002602)2023年财报后(hòu)指出,证监会(huì)4月初对世(shì)纪华通下(xià)发《行政处罚事先告知书》,2020年世纪华通的合并财务报表中虚增营业收入3.3亿元,虚增利润3A股年报披露收尾:206份“非标”,14家公司出现董监高无法保真情况.3亿元(yuán)。鉴于世纪华通与相关方的沟通取证及后(hòu)续流程(chéng)仍在进行中且 证监会尚未出具最终的 《行政处罚(fá)决定书》,普(pǔ)华永道中天表示其无法确定是否(fǒu)需就(jiù)这些事项对上市(shì)公司截至去年末的合并资产负(fù)债表中的商誉、其他应(yīng)付款或资本公积、未分配利润等相关财务报(bào)表科目及相关披露进行调整。

“带强调事 项段的(de)无保留意见”的情形大多与上市(shì)公司持续经营能力遭审计机构重大疑虑等有关(guān)。美丽生态(000010)的年(nián)审机构(gòu)指(zhǐ)出,公司主营业务盈利能力(lì)持续下滑(huá),存在大额债务逾期未能(néng)偿还,公司持续经(jīng)营能力(lì)存疑。

记者梳 理发现,累计有14家 上市(shì)公司的部分董监高人员表态“无法保证定期报(bào)告真实、准(zhǔn)确、完整”。

ST鹏博士(shì)(600804)董事何云对公司(sī)2023年年报议案(àn)投弃权票,监事王岚对上述议(yì)案投反对票(piào)。何云指出,公司与(yǔ)财务报(bào)告相关的内部控制存在重大缺陷、未进行审批和披露的重大(dà)对(duì)外投资、违规担保(bǎo)和多(duō)起诉讼,这些事(shì)项对公司2023年财务报告的影响无法做出判(pàn)断。王(wáng)岚指出,公司2023年财报被出具了“无(wú)法表(biǎo)示意见(jiàn)”的(de)审计报告(gào),内控被出具(jù)了否定意见,“在无独立第三方报(bào)告确认的情形下,无法保证年(nián)报(bào)的真(zhēn)实性”。

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